同學,你好 對方可以抵扣的
8月的進項,9月開出去發票已經給對方公司了,現在才發現8月的進項發票有點問題,那張進項還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項發票出去,現在12月對方,核對的時候,才發現發票抬頭錯了,但是9月的對應稅額已經上交了,現在12月,要紅沖發票了,再給對方重新開一張,那現在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發票抵扣了,稅務局喊他進項轉出,對方現在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個月開了一張發票,開票信息錯誤,對方沒有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報時發現銷項發票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
24年度企業所得稅實際繳納金額如何做賬?在24年沒有計提
老師,實收資本是同一個人打過來的,實際是3個人,我該怎么填年報啊
老師好,年度企業所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調整和期間費用納稅調整表一定要填數字嗎,本年發生了工資支出
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝老師
老師您好,稅務關于24年研發費用加計扣除要稅務檢查,需要我這邊提供輔助明細賬,費用匯總表,說是有一個文件中有要求的,這2個表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師,什么是固定資產技改投資
如何在北京電子稅務局進入銀稅互動
老師,我是小規模,我是這樣做賬的,月底怎么計提增值稅?
贈送的固定資產要入賬嗎?但是沒價格怎么入賬和賬務處理呢
老師,員工交通事故賠償款沒有發票可以稅前扣除嗎?金額有二十多萬
那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進項的話,要交稅?
同學,你好 你開了一正一負,相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負,進項也不可以抵扣了吧
同學,你好 對方之前錯誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經抵扣了的吧??
同學,你好 一般名字錯誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學,你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!