同學(xué),你好 用紅字信息表作為附件
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,后來(lái)對(duì)方10月份才開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開(kāi)票日期卻是10月的,請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎?做好像沒(méi)附件說(shuō)不過(guò)去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們 我們是購(gòu)買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開(kāi)出的,怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí),就跳出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了呢?,不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來(lái)嗎?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
我們9月有收到一張采購(gòu)發(fā)票,不含稅金額是100萬(wàn),進(jìn)行稅額是13萬(wàn),現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)錯(cuò),對(duì)方已在10月開(kāi)具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認(rèn)證,等10月在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認(rèn)證,10月的進(jìn)行不需要任何調(diào)整?
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 10月份他們自己開(kāi)了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開(kāi)具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過(guò) 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開(kāi)具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開(kāi)具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開(kāi)具呢
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開(kāi)票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn),多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒(méi)有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒(méi)有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬(wàn),做3000萬(wàn)報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無(wú)二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過(guò)經(jīng)營(yíng)所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問(wèn)公司銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營(yíng)業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
等到10月份正式做這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做?9月已經(jīng)憑著紅字信息表做了呢,還在做一遍?
同學(xué),你好 可以直接把發(fā)票夾進(jìn)去
10月的發(fā)票放在9月的憑證里,這不是不符合時(shí)間的順序嗎
同學(xué),你好 因?yàn)檫@件事情發(fā)生在9月份,只是對(duì)方開(kāi)晚了