如果說(shuō)你之前已經(jīng)交稅,你后面再開票的時(shí)候,你再申報(bào)表填寫的時(shí)候,就是未開票銷售額負(fù)數(shù),開票銷售額幀數(shù)不會(huì)多交稅。
上月申報(bào)了增值稅預(yù)繳稅款,然后申請(qǐng)延期繳納,預(yù)繳稅款沒(méi)有入庫(kù),這個(gè)月開具發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表時(shí)填寫預(yù)繳稅款抵減,但無(wú)法申報(bào),顯示分次預(yù)交稅額不通過(guò),這是怎么回事?
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費(fèi)用,9月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了,這個(gè)月有增值稅要繳納,這個(gè)月抵扣,這個(gè)月的納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
我5月份的稅款為2萬(wàn)已經(jīng)繳納了,然后7的時(shí)候我報(bào)6月份的稅,在主表30欄里面我沒(méi)有填寫2萬(wàn),那么現(xiàn)在8月份了這2萬(wàn)我應(yīng)該填寫在那里?
老師,2月份交的增值稅,3月份退回來(lái)了,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫,另外本年累計(jì)在2月份已顯示繳納,3月份還需要更改嗎
請(qǐng)問(wèn)我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)啊?現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
?請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請(qǐng)教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開好
找郭老師,有問(wèn)題咨詢( 其他老師不要接啊)
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤(rùn)總額嗎。累計(jì)利潤(rùn)總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開票嗎?
是的,就是我9月份開的發(fā)票當(dāng)月就交納稅額了,因?yàn)槎悇?wù)局要求,就等于預(yù)交了,所以這個(gè)月申報(bào)主表自動(dòng)還是顯示出來(lái)銷售額
主表自動(dòng)出來(lái)銷售額數(shù)字,不好改成負(fù)數(shù)啊,怎么填寫?
老師人呢?
你的意思意思就是說(shuō)之前是預(yù)交對(duì)吧,那你現(xiàn)在直接在那個(gè)已交稅額里面把你預(yù)交的填進(jìn)去就可以,第一姐,你本期要交的也沒(méi)有重復(fù)交稅。
是這樣的,但是申報(bào)還是顯示要交稅
截圖看一下發(fā)圖片
看到了嗎?
應(yīng)該繳納600多 預(yù)交納500多 補(bǔ)繳納幾十,你覺(jué)得是哪個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)
申報(bào)后顯示繳納703塊
按你這個(gè)圖片的話,你只需要補(bǔ)交幾十塊錢就行了,看你最后一行。
提交申報(bào)就顯示703
那你看一下是不是還有其他的稅啊,但是你這個(gè)表里面的增值稅就只有幾十塊錢,不會(huì)是700多的。
沒(méi)有其他的
你這里30行的數(shù)據(jù)是你手動(dòng)填進(jìn)去的嗎。