你好! 需要交稅時(shí)再去抵扣280,有一張專門的稅控減免的附表,你填寫好這樣表就可以。
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費(fèi)用,9月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了,這個(gè)月有增值稅要繳納,這個(gè)月抵扣,這個(gè)月的納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師問(wèn)下,稅控盤年費(fèi)280可以全額抵扣增值稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)應(yīng)該填寫在哪一類里面呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
請(qǐng)問(wèn)我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)???現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬(wàn)多,因?yàn)樽獾氖堑谌?,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒(méi)有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?
填本期還是期初余額???因?yàn)?月忘記填寫了
這樣填寫對(duì)不?賬務(wù)怎么處理
填本期數(shù)吧,這樣填可以。
你之前付280的時(shí)候怎么處理賬務(wù)的?
賬務(wù)處理呢
你之前280元入管理費(fèi)用還是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
提問(wèn)可以刪除不
管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借:管理費(fèi)用(紅字)