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上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?

2020-08-09 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-09 13:57

您好,應該是上月的預繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預繳稅款抵減,建議咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,或者到當地稅務局報稅大廳去申報處理。

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快賬用戶8805 追問 2020-08-09 14:45

老師,還有個問題,7月份開了增值稅普通發票,后來發生銷售退回,但發票已經跨月,不能作廢,只能在8月份開負數發票,那我這個月報7月份增值稅的時候,收入是只按7月份開的發票金額算,還是說要同時扣減掉這個月開的負數發票金額?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 14:50

您好,這個月報7月份增值稅的時候,收入是只按7月份開的發票金額算,不能同時扣減掉這個月開的負數發票金額。

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您好,應該是上月的預繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預繳稅款抵減,建議咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,或者到當地稅務局報稅大廳去申報處理。
2020-08-09
第4行“銷售不動產預征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發生額”填寫計算出的本期預征稅額; 3.第3欄“本期應抵減稅額”填寫期初余額與本期發生額之和,第4欄“本期實際抵減稅額”應填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應抵減稅額與實際抵減稅額之差。
2021-02-06
同學你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
2022-03-13
你好,實際你的申報表是正確的嗎?
2021-12-17
你好,你在3月10日才在外地預繳,數據可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
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