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請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?

2020-12-10 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 10:00

你好,同學。下次填寫扣除部分。

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快賬用戶7717 追問 2020-12-10 10:01

可以這次不填,累計到下次抵減增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:02

是的,下次要有交的再抵扣處理即可

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快賬用戶7717 追問 2020-12-10 10:10

您確定啊,有人告訴我跨區域只能抵減本期的

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:11

你這是預交的,你后面 是可全額抵扣,沒有說只抵本期的。

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你好,同學。下次填寫扣除部分。
2020-12-10
您好,應該是上月的預繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預繳稅款抵減,建議咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,或者到當地稅務局報稅大廳去申報處理。
2020-08-09
填寫在預繳欄那里就可以了
2019-10-06
你好,你在3月10日才在外地預繳,數據可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
你好 預繳的體現在附表4中,實際抵減那是0 需要繳納的時候 附表4實際抵減寫主表是分次預繳出寫上
2020-11-24
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