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老師您好,我本月申報了跨區域涉稅事項,然后現在正常申報增值稅的時候,上次申報的數字帶不出來,那我現在填的話能不能直接稅額抵減,本期實際抵減額上面填上呢

2025-04-17 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 11:45

你好,這個所屬期是幾月份預繳的?然后你這一次申報是幾月份?

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快賬用戶8494 追問 2025-04-17 11:47

這是3月開的跨區域報考,但是我是4月申報了的,然后這幾天一直等系統自動帶出來數字和3月正常的稅一起申報,然后也沒帶出來,

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齊紅老師 解答 2025-04-17 11:48

本期發生額這里你可以自己填寫。

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快賬用戶8494 追問 2025-04-17 11:51

老師是不是附表4,就填這一個表,然后這個金額是不是就只是增值稅,不包含增值稅附加稅

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齊紅老師 解答 2025-04-17 11:52

附表四的本期發生額實際抵扣金額還有主表28都要填寫

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快賬用戶8494 追問 2025-04-17 12:04

老師提交的時候出現這種請款,再不管不行,直接強制申報

老師提交的時候出現這種請款,再不管不行,直接強制申報
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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:10

你的稅款所屬期,你看一下是3月份嗎?是的話,需要抵扣這個增值稅,忽略提交。

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快賬用戶8494 追問 2025-04-17 12:10

是的,老師,是我3月開的,那我忽略提交。

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:15

對的是的,忽略提交。

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相關問題討論
你好,這個所屬期是幾月份預繳的?然后你這一次申報是幾月份?
2025-04-17
是的。本期實際加計抵扣金額不填寫。
2022-05-05
你好,同學。下次填寫扣除部分。
2020-12-10
同學你好 發票得重新開
2022-02-17
您好,是的,沒有抵減就是這樣的,一般期初440系統會自動生成的。
2020-08-05
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