你好,這個所屬期是幾月份預繳的?然后你這一次申報是幾月份?
一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應納稅額為0,但本期發生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現本期應納稅額是負數,結果不能申報負數的增值稅,請問我現在應該怎么去申報呢?
老師,請問下我上月申報增值稅時后還有應補退稅款是負數,本期申報時天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應該填哪里自己會顯示在表格中呢?
請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
2月份跨區域有工程項目,2月開具了發票,3月10日跨區域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師,上個月出口發票稅率0錯開成13%了,出現了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
這是3月開的跨區域報考,但是我是4月申報了的,然后這幾天一直等系統自動帶出來數字和3月正常的稅一起申報,然后也沒帶出來,
本期發生額這里你可以自己填寫。
老師是不是附表4,就填這一個表,然后這個金額是不是就只是增值稅,不包含增值稅附加稅
附表四的本期發生額實際抵扣金額還有主表28都要填寫
老師提交的時候出現這種請款,再不管不行,直接強制申報
你的稅款所屬期,你看一下是3月份嗎?是的話,需要抵扣這個增值稅,忽略提交。
是的,老師,是我3月開的,那我忽略提交。
對的是的,忽略提交。