你好 銷項填寫在表一 進項填寫在表二 會自動帶到主表 計算抵扣稅款
一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應納稅額為0,但本期發生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現本期應納稅額是負數,結果不能申報負數的增值稅,請問我現在應該怎么去申報呢?
老師,請問建筑業一般納稅人簡易征收預交的稅款申報時在哪里填寫,我填了附表四本期實際抵減額,還是顯示要交稅
老師,請問下我上月申報增值稅時后還有應補退稅款是負數,本期申報時天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應該填哪里自己會顯示在表格中呢?
請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數啊
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
個人代開每月4000元的勞務發票需要繳納那些稅費
結賬時提示未開票收入未結轉,應該怎么處理?
老師我想問一下我以個人名義出租房屋,月租金800元,需要繳納那些稅費
科技型中小企業,匯算清繳填入庫時間,按入庫申請表的審核通過時間填對嗎?
出口退稅的時候讓我填寫收匯明細表,但外國客戶轉錢的時候并沒有根據報關單上的金額一單一單打,那我怎么填寫
老師旅客運輸公司(旅游汽車公司)屬于服務行業嗎
老師不是進項留抵,而是上月沒有收入沒有銷項,還紅沖了幾張發票,導致月末是有應補退稅額為負數
這次申報時不自動帶出來,我該在哪里填寫?才把上期多交的扣減掉?
你好 銷售額為負數 對嗎? 那自己填寫申報不行? 要去稅局申報才能通過的??
哦,好的,謝謝老師
你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。