您好,這個是需要申報(bào)未開票的
老師您好,請教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關(guān)單到月底還沒出來,將會在21年的元月份才開票,那元月份申報(bào)12月增值稅時,是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開票這部分先申報(bào)無票收入,在:增值稅申報(bào)表-未開具發(fā)票這列填報(bào)?
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們在6月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報(bào)關(guān)單對應(yīng)發(fā)票。還有三份未開具。預(yù)計(jì)在10月開。請問,申報(bào)增值稅時,需要申報(bào)未開票收入嗎?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,我想問一下我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),2024年出口了2筆貨物只有報(bào)關(guān)單,增值稅2024年申報(bào)了,但是銷售發(fā)票現(xiàn)在還沒有開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也還沒有收進(jìn)來,如果今年3月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我還可以申請出口退稅嗎?我們企業(yè)是首次申報(bào)
所得稅看累計(jì)利潤總額嗎。累計(jì)利潤總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計(jì)提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實(shí)繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計(jì)入營業(yè)成本/管理費(fèi)/銷售費(fèi)用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現(xiàn)在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)不一致是什么原因?手動修改嗎?
假如在未開票收入填了100萬整,但是到時實(shí)際由于小數(shù)點(diǎn)尾數(shù)原因,導(dǎo)致開出100萬.02或者99萬.98這樣。就會導(dǎo)致不平,如何調(diào)整呢?
您好,可以手動讓開票金額和未開票一樣的