同學你好 是這樣的哦
老師您好,請教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關單到月底還沒出來,將會在21年的元月份才開票,那元月份申報12月增值稅時,是不是應該把12月岀口元月才開票這部分先申報無票收入,在:增值稅申報表-未開具發票這列填報?
老師,你好。我們6月份補開了3月份發票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產品57870.65,當時沒有開具發票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發票了。由于發票數量不夠,234383.61是沒有開具發票。請問我們現在申報增值稅時應該如何填寫呢?
老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數能不能報的過去了?
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發票那填寫的數,那這個月這部分開出來了,我應該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發票那填寫負數嗎?正確的在開具發票那填寫,這樣對嗎
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發票
有交社保的人員一定要從公戶發工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數據不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進合同的數據呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調增
殘疾人就業保障金和印花稅,財務報表的模板老師發個
您好,我們公司是建筑業一般納稅人企業,有林草種子生產經營許可證,營業執照上經營范圍如果增加林木種子生產經營,草種子,樹木種植經營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔運費。但有個項目是包干價,意思是不管產生多少費用,都按合同價格結算,那這個包干的項目產生的運費我應該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?
那1月份開了票,是不是要在2月份申報所屬期為2021年1月份增值稅申報表中,在未開具發票這列填報負數沖回?
對的,是這樣操作的哦,