你好,需要預繳的季度需要申報,你看一下你的利潤總額是多少,利潤表里面的。
老師,利潤表里的營業成本和所得稅表里的營業成本應該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業外支出,這樣所得稅表的營業收入?營業成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業收入也是要?上營業外收入的,這樣對嗎?或者應該是所得稅表里的營業收入和營業成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師:您好!我們是一家小規模小型微利企業。公司之前的會計(已經離職)在申報去年第二、三季度的企業所得稅時,資產總額都填錯了,營業收入,主營業務成本,利潤都是0,沒有數據,但實際這兩個季度都有開票,這樣填寫企業所得稅,會有怎樣的問題?
請問老師,小規模公司,老板不會做帳,一到三季度,企業所得稅,他只是填寫了季度收入數,成本隨便估寫了一個,每季度都交點所得稅,現在把之前的成本費用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤和我做的肯定不一樣,這樣的企業我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師,我想問下,企業所得稅季度預繳申報時,表格中的營業收入和營業成本是不是就是指主營業務收入,主營業務成本,其他業務收入,其他業務成本。利潤總額就填利潤表中的利潤總額,是這樣嗎?還是成本要加上期間費用營業外支出那些
請問老師成都小規模企業所得稅不需要季度預交了嗎?我看之前的申報表利潤總額那里都是0,而且營業成本也和主營業務成本不一樣,怎么回事呢?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦