你好,425乘以25%,按照這個來。
老師,2022年季度利潤總額是18萬,符合小型微利企業,請問要怎么計算第一季度的企業所得稅?要麻煩列示公式,謝謝老師
計算題某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
假設一家公司全年收入2000萬,利潤總額為425萬,那他應繳納的企業所得稅是多少呢?應該怎么計算?(麻煩列一下計算公式,謝謝)
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
就直接乘25%就好嗎?為什么呢?
利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,超過300萬的,全額按照25%,就是這個規定。
明白遼,謝謝
不用客氣工作順利