你好,業務招待費按照60%可以稅前扣除,也就是13.8,收入的千分之五是30,沒有超過,所以需要調增業務招待費就是23-13.8=9.2,應納稅額=(300%2B9.2)*25%=77.3
某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
c公司為居民企業,2020年取得銷售收入2500萬元,發生業務招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調整項目。計算企業所得稅并進行賬務處理。(寫出計算過程,結果)
某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為30O萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招詩費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
計算題某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
甲公司2019年度實現利潤總額為500萬元,無其他納稅調整事項,經稅務機關核實的2016年度虧損額為380萬元,該公司2019年度應繳納的企業所得稅稅額為多少萬元。(該公司適用25%企業所得稅率)
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。