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某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為30O萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招詩費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?

2022-05-02 19:52
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齊紅老師

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2022-05-02 19:54

您好 業務招待費納稅調增金額6000*5/1000=30 23*0.6=13.8 23-13.8=9.2 該公司應納稅額(300%2B9.2)*0.25=77.3

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您好 業務招待費納稅調增金額6000*5/1000=30 23*0.6=13.8 23-13.8=9.2 該公司應納稅額(300%2B9.2)*0.25=77.3
2022-05-02
你好,6000*0.5%=30,23*60%=13.8,所以業務招待費扣除限額為13.8,所以應納稅額=(300%2B23-13.8)*25%
2020-11-10
你好,業務招待費按照60%可以稅前扣除,也就是13.8,收入的千分之五是30,沒有超過,所以需要調增業務招待費就是23-13.8=9.2,應納稅額=(300%2B9.2)*25%=77.3
2022-05-04
您好,是這樣計算的,800*(1-25%)=600,這樣的
2022-11-06
,該公司2019年度應繳納的企業所得稅稅額為=(500-380)*25%=30
2022-06-06
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