你好,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增30-2500*0.5%=17.5萬元,應(yīng)納稅所得額=100+17.5=117.5,所得稅=117.5*25%=29.375 借:所得稅費用 29.375 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 29.375
某公司為居民企業(yè),2019年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務(wù)招待費23萬元。假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整項目,該公司應(yīng)納稅額為多少?
c公司為居民企業(yè),2020年取得銷售收入2500萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調(diào)整項目。計算企業(yè)所得稅并進行賬務(wù)處理。(寫出計算過程,結(jié)果)
C公司為居民企業(yè),2020年取得銷售收入2500萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調(diào)整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務(wù)處理。(寫出計算過程.結(jié)果)
零點公司為居民企業(yè),2019年計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費8萬元,發(fā)生職工福利費28萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元,利潤總額為50萬元,當年無其他納稅調(diào)整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務(wù)處理。(寫出計算過程、結(jié)果)
計算題某公司為居民企業(yè),2019年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務(wù)招待費23萬元。假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整項目,該公司應(yīng)納稅額為多少?
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數(shù)填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應(yīng)交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據(jù)之前一直是所有的進項+銷項對應(yīng)的不含稅金額。但是有出差相關(guān)的住宿,火車,飛機對應(yīng)的進項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個題是交易費用怎么理解呀,它這個提示意思是如果這個交易費用是可直接歸屬于因為購買、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費用。就計入交易費用。后邊又對增量費用進行了說明,是想說如果這個增量費用。和企業(yè)購買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費用,那就是單純的增量費用?有點沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費用的解釋,上邊兒也沒看懂
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預(yù)收賬款儲值卡,現(xiàn)在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務(wù)怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是