你好, 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程? ,貸:原材料 借:在建工程? ,貸:應付職工薪酬 借:固定資產,貸:在建工程 2019年應該計提的折舊額=(200萬%2B10萬%2B10萬—4萬)*5/15*6/12 借:制造費用,貸:累計折舊?
作業1:華宇公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
華宇公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。折舊。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
作業1.華宇公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元。款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。(5)該機器設備預計使用10年,凈殘值率5%,采用年限平均法計提折舊。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
東方公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款200萬元,增值稅額26萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。(5)該機器設備預計使用5年,預計凈殘值為4萬元,采用年數總和法計提折舊。要求:(1)根據上述資料編制相關的會計分錄;(2)計算2019年應該計提的折舊額并編制計提折舊的會計分錄。
東方公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款200萬元,增值稅額26萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。答題卡(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。(5)該機器設備預計使用5年,預計凈殘值為4萬元,采用年數總和法計提折舊。21要求:(1)根據上述資料編制相關的會計分錄;(2計算2019年應該計提的折舊額并編制計提折舊的會計分錄。
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?