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華宇公司發生如下經濟業務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。折舊。要求:編制上述有關業務的會計分錄。

2022-05-06 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 08:41

你好 (1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。 借:在建工程,貸:原材料 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。 借:固定資產,貸:在建工程?

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快賬用戶yqgu 追問 2022-05-07 08:31

華宇公司為增值稅-般納稅人。2019年6月公司因生產經營需要,以自營方式建造一棟材料倉庫,發生業務如下:(1)6月1日.用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領用本單位生產的水泥--批用于工程建設,該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領用本單位外購原材料--批用于工程建設,原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應付工程人員薪酬50000元。做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-07 08:31

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你好 (1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。 借:在建工程,貸:原材料 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。 借:固定資產,貸:在建工程?
2022-05-06
你好 (1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)領用原材料10萬元,用于安裝工程。 借:在建工程,貸:原材料 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。 借:固定資產,貸:在建工程?
2022-05-06
同學你好 :(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元。款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借,在建工程100 借,應交稅費一應增一進項13 貸,銀行存款113 (2)領用原材料10萬元,用于安裝工 借,在建工程 10 貸,原材料10 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借,在建工程10 貸,應付職工薪酬10 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產車間使用。 借,固定資產120 貸,在建工程 120 (5)該機器設備預計使用10年,凈殘值率5%,采用年限平均法計提折舊 月折舊額=120*(1-5%)/10/12 借,制造費用 貸,累計折舊 ;
2022-05-07
你好 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程? ,貸:原材料 借:在建工程? ,貸:應付職工薪酬 借:固定資產,貸:在建工程 2019年應該計提的折舊額=(200萬%2B10萬%2B10萬—4萬)*5/15*6/12 借:制造費用,貸:累計折舊?
2022-09-01
你好, 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程? ,貸:原材料 借:在建工程? ,貸:應付職工薪酬 借:固定資產,貸:在建工程 2019年應該計提的折舊額=(200萬%2B10萬%2B10萬—4萬)*5/15*6/12 借:制造費用,貸:累計折舊?
2022-09-02
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