您好。那就是稅金乘以8%就是你出的乘以5%就是對(duì)方出的。
老師好,我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個(gè)點(diǎn)的含稅金額30萬(wàn),現(xiàn)在我們想讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,4個(gè)稅點(diǎn)的差額我們補(bǔ)給對(duì)方,應(yīng)該怎么補(bǔ)呢?
你好,有一個(gè)供應(yīng)商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對(duì)方出5個(gè)點(diǎn)我們出8個(gè)點(diǎn),開13%,現(xiàn)在對(duì)方只能開3%,要怎么減稅金啊
我們是一般納稅人,對(duì)方需要給我們開13個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個(gè)點(diǎn)的票,其他的稅點(diǎn)補(bǔ)給我們,合同總金額含稅價(jià)315000,他們至少要給我們補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)合適
我們是一般納稅人,公司缺少進(jìn)項(xiàng)票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn),那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢,對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司到時(shí)交增值稅時(shí),也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
老師你好請(qǐng)問我們有個(gè)掛靠項(xiàng)目共248400,對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)票出去,我們開13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請(qǐng)問當(dāng)時(shí)簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對(duì)方減去管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,我們計(jì)算勞務(wù)這塊只要開84000就可以了,老師這個(gè)開票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,現(xiàn)在購(gòu)買電器不是有補(bǔ)貼,公司現(xiàn)在想購(gòu)買空調(diào),如果是以個(gè)人名義買有補(bǔ)貼,但公司名義買沒有補(bǔ)貼,那以個(gè)人名義買,然后我正常給員工報(bào)銷,到時(shí)候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價(jià)值10萬(wàn)。 生產(chǎn)過(guò)程中,我司客戶不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開出了這8萬(wàn)物料發(fā)票。 請(qǐng)問這個(gè)票分錄如何處理?無(wú)實(shí)物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開0個(gè)點(diǎn)的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個(gè)農(nóng)民手里邊兒啊,買那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個(gè)寵物那個(gè)食品出口。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅的普通發(fā)票。出的時(shí)候那個(gè)寵物食品有九個(gè)點(diǎn)兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)稅收分類編碼
您好,老師,這個(gè)是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開過(guò)發(fā)票,2.3.4月都沒有開過(guò)發(fā)票啊,這個(gè)我不太懂,
老師好,個(gè)稅申報(bào)怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時(shí)候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
好繞啊,那現(xiàn)在只能 開3%,金額開多少?
您好。那就是稅金乘以8/13就是你出的乘以5/13 就是對(duì)方出的。 上面 打錯(cuò)字了?
總的稅金這樣分就可以了?