你好,一般就是30/1.13-39/1.09,前面的是現在稅額后面的是以前簽的合同的稅額
老師好,我們公司之前和供應商簽的是9個點的含稅金額30萬,現在我們想讓對方開13個點發票,4個稅點的差額我們補給對方,應該怎么補呢?
今年二月份的時候對方給我們公司開了一個點的發票,但是現在協商之后對方公司同意補5個稅點的差額退還給我們公司同時給我們公司開退還差額的收入紅字發票,請問這樣合適嗎?我們公司還是虧了對應差額的稅費是吧
你好,有一個供應商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對方出5個點我們出8個點,開13%,現在對方只能開3%,要怎么減稅金啊
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,后面為什么是39/1.09
打錯了,不好意思是30
那我的合同價格應該改成30+您前面算的那個稅額差價嗎?
不用的,你合同簽的含稅價,不管我開什么稅率,最后發票總額都應該是30
老師,那對方之前是開9個點發票,現在開13個點發票,他們多交了4個點稅呀,要求我們補給他們,
如果需要把稅票款算進去,你們就直接改合同,約定一個13個點的價格,再用發票上的稅額-以前9個點的稅額30/1.09
老師,之前算的這個30/1.13-30/1.09是30萬合同不含稅金額的差價啊
老師沒點到稅率30/1.13*0.13-30/1.09-0.09,稅額不走公賬,走現金或者私戶。如果要走公賬,重新改合同,改了合同后用合同算出的稅錢-以前的合同稅錢
就是想把我們付的錢都走公戶,體現在合同上,那我怎么算來定新的合同金額,對我們公司比較有利呢?
新合同金額你假設為A A=30+我補的稅額 我補的稅額=A/1.13*0.13-30/1.09*0.09 用這個算
謝謝老師
不客氣呢,不好意思,沒有小可愛細心,總是漏掉。
老師,這樣算的話是不是沒把對方交的附加稅算進去啊?
是的,沒算附加稅,附加稅沒有多少錢,而且對方有進項抵扣,附加就抵完了。
老師,還有其他更有利于我們的算法嗎?盡量我們少付對方錢
基本沒有的,這種算法是對你們最實惠的了,其實一般業務中,別人不會這么算會直接讓30萬補0.04的差額,如果是老供應商倒是可以讓采購或者老板去談一談,不承擔或者承擔一部分。
非常感謝老師
不客氣呢,工作順利