1、借:其他應收款,2000,貸:現金,2000 2、借:銷售費用—差旅費 2800,貸:其他應收款,2000,現金,800
王某外地出差歸,報銷差旅費2500元,財務科補給其現金500元,王某出差時向財務部門預借現金2000元。 會計分錄怎么寫,自己做的蒙圈了
要求按下面業務,編制會計分錄。 1、3月1日,收到王軍還回的借款450元。 2、3日,職工趙某出差預借差旅費1500元,以現金支付。 3、5日,廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元,交回余款50元。 4、7日,從開戶行提取現金70 000元,以備發放工資。 5、10日,趙某出差歸來,報銷差旅費2000元整,以現金補足。 6、以現金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克,單價20元,取得現金收入1130元。 8、業務員王平出差,預借差旅費1000元,以現金支票付訖。
(1)1月15日,車間技術員王海外出開會,預借差旅費1000元,財務部門以現金支付。(2)1月18日,王海出差歸來,報銷差旅費960元,交回余款40元。(3)1月20日租入包裝物一批,支付押金2000元(4)4月20日,歸還租入包裝物,收到對方退還的押金
銷售部王強出差回來,報銷差旅費9000元,現金補付1000元。會計分錄怎么想
1)職工劉成出差,在財務科借現金3000元。(劉成為銷售部員工)2)劉成出差歸來,報銷差旅費3400元,補付多報款項。
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎