你好;? ? ? 你們開票即可 ; 按照檔口 ; 這個是經營權嗎? ?
您好,老師,我們承接了一個食堂,由于食堂員工是用餐卡消費,餐費的錢由上一家承包人收的錢充的卡,我們承接了以后查了查員工卡上的合計金額,要上一家給我們把員工卡上的剩余金額打款給我們,上一家要求我們給他們開專票,請問我們餐飲業開的專票可以抵扣嗎
老師,你好!我是在大學食堂里面做的小吃!學校食堂被餐飲公司承包了,然后餐飲公司外包了一個檔口給我!現在公司讓我們自己辦理一個營業執照,之后還要開稅票!請問這個稅票是怎么計算的
我們是一家餐飲公司,承包了一個學校的食堂,有幾十個檔口,每個檔口發包給一個個人,每個檔口的食材是他們自行采買,自行付款,收入款是學校扣了一定的費用后的余款才轉給我們公司。我們按照每個檔口的收入提一定比例的管理費,扣除水電費等剩余款項給每個檔口,這樣我們如何確認收入額?檔口承包人需要給我們開具什么發票呢?
老師,你好,人家承包了一個食堂,統一收銀,我們取得了一個檔口的經營,每月我們扣除給承包者的房租水電后就是我們的收入,承包者要求我們開票,請問這種 我們開票應該開什么名稱?
我公司屬于餐飲管理公司,有家學校把食堂承包給我公司,然后我公司把這個食堂檔口承包給了個人,每個月我們對檔口收取20%的管理費(這個屬于我公司得到的最終收入),學校每個月讓我公司提供營業額的全額發票,然后他把全部營業額轉入我公司,然后我公司扣取20%的管理費后把錢轉給各檔口承包商,我公司需要各檔口個人提供發票嗎?具體我公司應該怎么做會計分錄
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
我們是有這個檔口的經營權,但收入統一收,之后扣除了承包者的部份后的收入,他要求我們開票后才能匯我們賬戶
?你好 ;? ? ?那就是? ?給他們的經營權使用;? 開無形資產*經營使用權 按6%開票的??
不是,我們是經營者,人家是承包者食堂,分了一個檔口給我們使用,我們的營業額要扣除一部份做為費用,剩下的才能算我們的營業額,然后我們開票給他,他才把這部份營業額打入我們賬戶
?你好;? 扣除的 錢是什么方面的;? ?
房租水電,傭金,衛生費等
?你好; 那你就得按 明細去開票哈 ;? ?你這個就是 開票出去就是? ??房租水電,傭金,衛生費等這些的發票 對嗎?? ?
不對,我開出去是要收回營業額
?你好;? ? ?你統一是全額去開票? 給客戶是嗎?? 因為要考慮你怎么來開發票大類? ?
不是給客戶,是給承包者,就是和商場一樣,個人聯營商家也要開票給商場,才能拿回營業收入
?你好;? 1.? 你開票出去 按照 食堂的話;那實際就是 你們取得收入就是餐飲服務? ?是嗎? ? ? ;? 扣除的費用 讓對方開票給你 做銷售費用 ;?
就是分開做,直接按餐飲服務開全部營業額,再收一張費用的,是吧
是的; 就這樣就可以了。? 開餐飲服務 發票出去 全額做收入; 對方開 費用發票給你做銷售費用核算??