同學,你好,題目說當月薪酬由當月最后一日發放推遲到次月五日發放,說明每個月都要計提當月的應付職工薪酬,月末都會有一個月的余額計提待次月發放,相比年初也就是上年末(上年末還是當月發當月工資)來說,本年年末的應付職工薪酬至少年初數多一個月的工資,況且還上漲了10%,您看這樣能理解嗎?
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。
老師,這個應付職工薪酬為什么答案說“資產負債表日會比年初數多一個月的金額”?年初數應該是一個月的金額,年末不也是留下一個月的金額嗎?兩個應該一樣啊,怎么會比年初多出來一個月
老師,這個應付職工薪酬為什么答案說“資產負債表日會比年初數多一個月的金額”?年初數應該是一個月的金額,年末不也是留下一個月的金額嗎?兩個應該一樣啊,怎么會比年初多出來一個月
老師應付職工薪酬有個資產負債表日后調整,但是今天調整了以后本年貸方比今年貸方實際今天多出調整數,管理費用里面的對應科目金額與今年的實際發生數能對應。調整的是去年12月的補提數,這個賬應該沒問題吧?
前任會計科目余額表2023年12月份應付職工薪酬的數為84000元,其他應收款一社保費是1688元,他2023應付職工酬只是計提,并不是的真正的要發放。問,2024年1月接賬,建賬,這個應付職工薪酬數我還需要錄期初余額嗎,后期我應該怎做
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
就是年末會有兩個月的工資嗎?年末就剩十二月的嗎?還有一個月是什么時候的呢?
同學,你好,正常來說年末是只有一個月工資,年初來說沒有余額的,但是題目說年初有50(當月發當月工資),年末有60就明顯不對了,年末工資是要次月發,那肯定要比年初多一個月,而且它還漲幅10%呢
同學,還有其他問題嗎?