你好,很高興為你解答 沒有問題的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時,應付職工薪酬的貸方科目合計是1078153.56元,但是管理費用里面的工資?稿酬合計是1076956.98元,差1196.58,請問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,賬載寫多少,實際發(fā)生額寫多少呢,這個數(shù)是不是影響期間費用明細表里面的職工薪酬數(shù)
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數(shù)直接對不上,然后應付職工薪酬的期末是借方余額,現(xiàn)在他們也不管這個了,我要不要去補計提這部分的差額呢,如果調(diào)整的話是需要附件嗎?
老師應付職工薪酬有個資產(chǎn)負債表日后調(diào)整,但是今天調(diào)整了以后本年貸方比今年貸方實際今天多出調(diào)整數(shù),管理費用里面的對應科目金額與今年的實際發(fā)生數(shù)能對應。調(diào)整的是去年12月的補提數(shù),這個賬應該沒問題吧?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝老師!
不客氣祝你學習愉快