借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開具的三張普通發(fā)票,已繳納增值稅和附加稅,當(dāng)時會計做賬的分錄為,借:庫存現(xiàn)金 262650 借:主營業(yè)務(wù)收入 255000 貸:應(yīng)交稅費—未繳增值稅 7650,現(xiàn)在紅字沖紅,賬務(wù)上該怎么處理呢
老師,我是小規(guī)模,上個月收入39603.96,增值稅396.04普通發(fā)票,我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,第二個月,對方要專票,退回了普通發(fā)票,那我沖減普通發(fā)票的時候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W。現(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
有個人要入到我們小規(guī)模單位交五險,他全款付給我們,我第一次接觸這種,請問怎么處理?
老師好,我們是一般納稅人,這個月增值稅是零,水利基金還用交嗎?水利基金的計稅依據(jù)是什么?
注銷基本戶都需要帶什么資料
2021年預(yù)收客戶款項10萬元,現(xiàn)在客戶要求開票到2025年5月份,可以嗎?
老師好!2024年10月公司向外借進(jìn)款3千萬和借出2千多萬,還有大大小小幾百萬到目前為止沒有還,今年匯算清繳會有什么風(fēng)險嗎?
實收資本減資要什么手續(xù),要不要交稅
2024年的餐費發(fā)票在2025年報銷入賬,現(xiàn)在進(jìn)行2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要把這部分金額調(diào)整到24年去嗎?
老師,員工工傷醫(yī)藥費應(yīng)該算在工資一起嗎
老師我上年度雖然計提了所得稅,但沒交,我應(yīng)該怎么處理
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
郭老師,那營業(yè)外收入負(fù)數(shù),就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
需要的所有的損益類科目月末都是沒有余額的。