同學你好 對的 直接沖就行了
老師,請問一下 公司為小規模納稅人 在19年的12月的時候,當月收入為3990元,當月的增值稅為:116.21元,當時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業外收入—增值稅減免 116.21 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)116.21 現在才發現這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因為上年的營業外收入在當期就已結轉到本年利潤里,沒有余額了,現沖紅后,營業外收入有余額,如何才把它沖平?
老師,我是小規模,上個月收入39603.96,增值稅396.04普通發票,我當月結轉到營業外收入了,第二個月,對方要專票,退回了普通發票,那我沖減普通發票的時候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當時結轉的營業外收入嗎
老師,您好,我是小規模,7月開了一張增值稅普通發票,4萬含稅的增值稅普通發票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉入營業外收入,8月客戶退回普通發票,要求開專用發票,那我8月開給自己的增值稅普通發票的負數怎么做分錄呢
老師,公司是小規模納稅人,沖紅了去年的一張普通發票,然后去年的這張發票當季度未達45W,,增值稅沖減到營業外收入了。那現在紅沖發票,而當月正常開出的發票稅率是免稅,當月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發票,沖紅之前的分錄后,那負稅金得怎么消掉呢??
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項稅。在12月的時候發生部分退費,把8月的這張發票全額沖紅了,且沒有再開具新的發票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
對應沖?就是第一月怎么做的,第二個月就應該對應沖減?
第一個月不是做營業外收入了嗎 第二個月對沖就行了
明白了,就是第一個月是因為我沒超過增值稅,我轉入收入,實際上就是我應該繳納4萬的收入,第二個月,我沖收入,直接沖4萬的收入,不用考慮普通發票開的負數發票上的稅額?老師,是這個意思嗎
對的 是這個意思的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝