你好,對的,專用發票是專用發票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負數了。
老師,小規模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表有影響嗎
公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
小規模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?
老師,小規模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
您好老師,我公司是小規模納稅人,2022年12月紅沖了一張發票金額是50000元和2022年3月一張發票金額30000元稅率都是1%的發票,從4月份都是免稅發票現在要申報增值稅,稅額是負數,增值稅申報表要怎么填寫?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎