你又重新開了嗎?還是就是紅沖了之后沒有重新開?重新開的話,1%的稅率,一正數一負數不影響的
老師,小規模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表有影響嗎
小規模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?
老師,我們是小規模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現嗎
老師,我公司是小規模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現二季度增值稅申報表怎樣填?
老師,小規模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
沒有重新開票,老師,
我擔心影響增值稅申報表
你好,之前繳納了稅款嗎?如果沒有交稅的話不影響 到時候還是在第十欄或者是第12欄里面填寫。
沒有繳稅,因我當時申報沒有超過45萬
我怕稅款出現負數,就問一下老師
不會的,因為你開的1%和你免稅的銷售額在一個地方填寫。