你好 同學您好, 需到稅局大廳辦理。
請問老師,開了1000元藍字專票,可以只紅沖200嗎,還是必須紅沖1000,重新開具正確的藍字專票
開具的增值稅普通發票沖紅后重新開具可以變更開票金額嗎,因為稅率選錯了要沖紅,重新開可以變金額嗎
老師,增值稅電子發票開錯了,要紅沖了,重新開的嗎?怎么紅沖呢
電子紅沖發票金額開錯了,可以重新開藍字再紅沖嗎?
老師,請問去年開具了一張差額征收的電子發票,今年客戶說開錯了讓重新開具,怎么開具,可以開具紅字發票再重新開具藍字發票嗎
運輸公司的成本都有什么
做企業所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務派遣人力資源行業公司,給甲方開具5%的差額發票還有6%的服務費,那我的其他應付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下
投資新創企業,取得的收益需要繳納什么稅種?
老師您好,我想問一下,我接了一家賬,2021-2024的資產負債表兩邊金額大部分都不相等,2023年之前年報都報了,現在2024年年報未報,我現在就調2024年的賬行不行,那之前的賬兩邊不平怎么辦,是小企業會計準則
長期股權投資,什么類型的企業分紅可以免稅?
老師,請問未交增值稅登哪?
老師您好,計提所得稅后發現上個季度交的所得稅稅金額高于本月計提的金額就不用交所得稅了,老師那本季度應交稅費應交所得稅的金額怎么處理
早上好,老師!就是公司的一個技術員這個月離職了,但是公司需要他的證書,還買著社保,需不需要申報個稅?
購入商品時: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款, 將外購商品用于應酬時 借:銷售費用-應酬費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。增值稅不抵扣,所得稅如何視同銷售報稅。
煙酒服裝鞋帽能入費用嗎?
為什么不能重開藍字再紅沖呢?
有錯必改可以沒有將錯就錯的解決思路的
我只是想知道如果這么做會有什么影響,然后學習一下
這個本不是然然規律,管理層要求的,規定的,知道這是他們的權限就可以了
好的謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,