對的,沒錯是用紅字表示的
老師,上個月開了紅字發票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢?
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現在退回來了,要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應收賬款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字)? ③是不放主營業務收入,放以前年度損益調整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改?
老師,請問下這個月有50萬的紅字發票,分錄是不是這樣寫:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 金額紅字表示是嗎?
老師好,請問紅沖的發要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
銷售方開具紅字發票后,怎么做會計分錄? 原分錄是: 借應收賬款, 貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
但是銷項每月都轉到未交稅金的,沒有余額了怎么辦?
沒關系啊,這個是沖減本月的銷項稅額的
但是本月銷項沒有金額,這個月底怎么轉到未交稅金呢?
那你就按照負數結轉就行
分錄正常寫,金額也是紅字是嗎?
對 你銷項按照負數做就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評