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48.甲公司為居民企業,主要從事電腦生產和銷售業務。2021年度有關經營情況如下:(1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額900萬元。(2)發生與生產經營活動有關的業務招待費支出180萬元。(3)發生符合條件的廣告費和業務宣傳費支出800萬元。(4)通過市民政部門用于公益事業的捐贈支出150萬元。(5)實發工資1000萬元,發生職工福利費100萬元,職工教育經費40萬元,工會經費10萬元。已知:符合條件的廣告費和業務宣傳費支出以前年度累計結轉扣除額150萬元。要求:根據上述資料,回答下列問題。

2022-06-14 18:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 18:19

您好,計算過程如下 1. 招待費限額1=6000*0.005=30,限額2=180*60%=108,因此招待費允許扣除金額是30萬元 2. 廣宣費限額=6000*15%=900,本年度加上年結轉=800+150=950,超過900,廣宣費允許扣除金額是900 3. 捐贈限額=900*12%=108,允許扣除金額是108 4. 福利費限額=1000*14%=140,實際發生100,福利費允許扣除100 5. 職工教育經費限額=1000*8%=80,實際發生40,教育經費允許扣除40 6. 工費經費限額=10000*2%=20,發生10萬,工費經費允許扣除10萬 7. 應納稅所得額=900+(180-30)-100+(150-108)=992 應納稅額=992*25%=248

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