現在把紅字信息表刪除,然后讓他去稅務局那邊給他把發票退回來,就是退稅勾選的這個發票退回來。
有一個客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經認證抵扣了,但是現在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個我應該開紅字信息表是應該在購買方的已抵扣填對嗎
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣?,F在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
客戶發生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發票,但在打印的時候這張發票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統直接作廢了這張紅字發票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現在是重開信息表然后沖紅嗎?
你好我想問下我這里開紅字信息表顯示原票已認證但是對方說稅號是錯的他們根本認證不了,但是我這里顯示已認證就開不了紅字票,現在要怎么處理?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
退稅勾選和抵扣勾選 是什么意思?是對方申請的紅字信息表
退稅勾選這個是商貿用來退稅的 抵扣,勾選是用來抵扣增值稅的銷項的。
把發票退回來之后,發票直接給你們,對方不用操作的,你們自己開紅字信息表,然后開紅字發票就可以了。
勾選退稅方開紅字信息表,另一方開負數發票,這樣不行嗎
不可以的,因為他勾選了退稅,勾選他根本就沒有抵扣增值稅。
如果他不退回這個發票,他選擇了以抵扣,他需要做進項轉出。
對方給我們開了未抵扣的紅字信息表
你好,如果這個發票退回來是這么做的。
這個發票從退稅勾選里面退出來是這么做。
他已經退稅勾選了,現在發票退回來那抵扣勾選也得沖減是吧
你好,選擇了退稅,勾選退回來之后,他什么都不需要操作,不需要選擇抵扣,勾選的直接把發票退給你多好。
那這張發票開給對方退稅,退完稅不抵扣增值稅,然后退回發票給原單位沖紅,可以一直這樣操作是嗎
可以的,可以這么做的。