你好,當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-6%)=14(萬元);當(dāng)期應(yīng)納稅額=150×13%-(65-14)-10=-41.5(萬元);出口貨物免抵退稅額=200×6%=12(萬元)。按規(guī)定,如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時:當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,即該企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)退稅額=12(萬元);當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額,該企業(yè)當(dāng)期免抵稅額=12-12=0,5月期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=41.5-12=29.5(萬元)。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為10%。2019年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。上期末留抵稅額3萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期的“免抵”稅額。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為10%。2019年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。上期末留抵稅額3萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期的“免抵”稅額。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬元,通過認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項(xiàng)稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某自營出口產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為6%。2019年6月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元,稅顏65萬元。6月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口貨物取得銷售額折合人民幣200萬元,上月增值稅留抵稅額10萬元,該企業(yè)當(dāng)期留抵稅額是多少? 希望老師寫出過程
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額 2000萬元,出 口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額 60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
老師,高企認(rèn)定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補(bǔ)正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權(quán)投資的入賬價值時,那個40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務(wù)局說我們高買低賣要求補(bǔ)稅,我補(bǔ)稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務(wù)報表都得改。
電子稅務(wù)局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當(dāng)天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當(dāng)時沒做車輛購置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)余額是因?yàn)橹拔从嬏幔缓笞隽死U稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費(fèi)用都是公對私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢