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某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進原材料一批,取得的增值稅 專用發票注明的價款200萬元,外購貨物準 予抵扣的進項稅額32萬元,通過認證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計算該企業當期的“免、抵、退” 稅額。

某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅
人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為
10%,8月購進原材料一批,取得的增值稅
專用發票注明的價款200萬元,外購貨物準
予抵扣的進項稅額32萬元,通過認證。上
月末留抵稅款5萬元,本月內銷貨物不含稅
銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,存入銀
行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200
萬元。計算該企業當期的“免、抵、退”
稅額。
2022-04-20 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-20 12:08

你好 稍等下計算過程

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齊紅老師 解答 2022-04-20 17:29

不得抵扣稅額=300*(13%-10%)=9 應納稅額=100*13%-(32-9%2B5)=-15 免抵退稅額=200*10%=20 應退稅額=15 免抵稅額=20-15=5

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2022-04-20
當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-9%)=8 當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6 當期應納稅額的額計算=100×16%-(32-6)-5=-15
2023-04-27
同學,請稍等,正在作答
2022-03-05
同學。 1、當期應納稅額=13-【26-200*(13%-10%)】-3=-10萬 2、出口貨物“免、抵、退”稅額=200*10%=20萬 因第1步計算的當期應納稅額(取絕對值)小于第2步計算當期免抵退稅額,所以,應退稅額=10萬元 3、當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=20-10=10萬元
2022-09-30
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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