你好 ;? ? ? 那你應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 你現(xiàn)在調(diào)整的話 ; 做 :借? ? 以前年度損益調(diào)整 -? 其他業(yè)務(wù)收入 貸以前年度損益調(diào)整 - 營業(yè)外收入? ?
老師,前幾天審計發(fā)現(xiàn)了我去年有一個其他業(yè)務(wù)收入,申報企業(yè)所得稅了,但是沒申報增值稅,15500元,這個我怎么補繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報無票收入啊
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報要交企業(yè)所得稅
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表,報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢?
老師,請問企業(yè)在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當(dāng)時收入數(shù),沒有填寫社保個人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒有什么風(fēng)險?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調(diào)整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)年7月出售,當(dāng)年沒有計提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業(yè)務(wù),我想知道做貨運進出口代理,財務(wù)這方面需要注意的事項是什么,對于發(fā)票和稅務(wù)上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細(xì)一些,謝謝了!
老師,因產(chǎn)品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務(wù)的角度有沒有要求?
那我報表啥的還用改嗎
?你好; 你跨年了。? ? ?在22年調(diào)整? ?
您剛才做的分錄,一借一貸就平了,也不影響報表,怎么在2022年調(diào)呢老師
你好;? ?你的? ?21年是錯誤了。 申報表要報? 的; 這個會影響你們的增值稅和附加稅以及所得稅的??
老師,2021年我申報所得稅了,沒申報增值稅,但是如果其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入,正好不用繳納增值稅了,我不明白,為什么2022年還要申報呢?
?你好 ;? ? 你之前的其他業(yè)務(wù)收入難道沒有增加你的 營業(yè)收入 產(chǎn)生? ?增值稅和附加稅的申報嗎? ?
沒有啊,只是產(chǎn)生了所得稅啊
?你好;? ?那你就? ? 在22年? ? ? 之后年報去考慮處理即可 ;? 你計入其他業(yè)務(wù)收入 你都不報稅; 你 這個本身就不對的??
老師,我具體怎么操作呢,是不是還要做您剛才那個分錄呢?
?你好;? ? ? ?是的。按照我寫的分錄處理 ;? 因為你沒有報增值稅和附加稅這些;直接按我寫的分錄調(diào)整;到時年報去處理下即可? ?
老師,2022年年報處理嗎?怎么處理,請老師說詳細(xì)一點,謝謝
?你好; 是的 。分錄現(xiàn)在做 ; 等著你 22年的時候在調(diào)整或者是 你年報沒有報 就在21年年報去處理 。按照營業(yè)外收入去處理報稅即可? ??