您好,您紅字沖回錯誤分錄,重新做分錄
老師,前幾天審計發現了我去年有一個其他業務收入,申報企業所得稅了,但是沒申報增值稅,15500元,這個我怎么補繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報無票收入啊
老師,我發現去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業務收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應該計入營業外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調整過來,我怎么做帳呢
老師,我發現去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業務收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應該計入營業外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調整過來,我怎么做帳呢
其他應付款不支付,也不想做營業外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現在有筆其他應付款調整去年的以前年度損益調整。是不是去年的稅務年報要交企業所得稅
老師公司去年的利潤表和企業所得稅的報表利潤不一樣現在稅局讓修改報表,報表多了個營業外收入我已經給他去掉了但是現在借貸不平我要怎么調整,營業外收入做賬的時候做錯了是應交稅費應交增值稅,現在我把收入加到應交稅費應交增值稅里面我的金額不平了我要調哪個科目呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,是去年的帳錯了,我這個月怎么調呢?匯算清繳已經做完了
您好,那您不需要調整了,都是損益類科目
如果不把其他業務收入轉入營業外收入,那以后查賬會不會被認為其他業務收入沒交增值稅呢
您好,您只能調表不調賬,因為后期做賬分錄貸以前年度損益調整,貸以前年度損益調整(紅字),等于沒做
怎么調表呢老師,具體說一下,謝謝啦
您好,其他業務收入減少,營業外收入+
調去年的報表還是這個月的老師?
您好,調整錯誤年度報表
匯算清繳都報完了老師,要是改年報是不是非常麻煩呢
您好,今天最后一天,可以更正
我更正財務報表,還是申報表呢老師?還用在去年12月份改憑證嗎
您好,最好能反結帳改憑證
您好,需要更正納稅申報表