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老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理

2022-05-27 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-27 19:59

你好,沒有關系的,帳上按照百分之一來 申報增值稅是按照3%的。

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 20:19

那這種稅率都不一樣怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-05-27 20:20

賬上按照1%的來就可以的,申報表沒有1%的這個稅率,它默認的都是3%。

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:45

那怎么做賬老師,銀行扣款是按百分三來扣的,可是發票是百分一,錄入發票怎么弄,和銀行扣款?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 21:46

你好 需要交稅 減免的2%你得填寫減免明細表本期發生額和實際抵扣金額 還有主表應納稅減征額

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:47

情況是這樣的,21年金稅盤開發票稅率是1%,但是增值稅申報表最后的應納稅額是按3%來算的,要是按發票做賬的話,總得稅額是1%來算的,但是銀行扣款稅額是增值稅報表申報3%的稅額,就是差很多,這種要怎么做賬調整

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齊紅老師 解答 2022-05-27 21:48

你填寫的申報表不對 減免的2%你沒填寫 可以修改的 減免的2%你得填寫減免明細表本期發生額和實際抵扣金額 還有主表應納稅減征額

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:49

去年減免的2%沒有填,現在不是要匯算清繳了發現這個問題

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齊紅老師 解答 2022-05-27 22:02

你現在去修改吧 修改增值稅申報表 多繳納的可以退回來

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 22:41

可是現在申請來不及了吧,現在匯算清繳要報上去了

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齊紅老師 解答 2022-05-28 02:06

那邊找錯誤的上報 應交稅費借方有余額 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅1 借應交稅費應交增值稅3 貸銀行存款 按照這個做 其他的不影響 你的匯算清繳還是按照之前的 繳納了增值稅不影響你的匯算清繳

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快賬用戶8267 追問 2022-05-28 09:43

老師,是不是增值稅報表都是百分三個點,那家企業是一般企業,可是金稅盤是百分一個點,那這種要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 09:50

上面不是給你寫了 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅1 借應交稅費應交增值稅3 貸銀行存款 這個分錄體現了 你看下 多交的2%申請退稅 申請退稅會修改增值稅申報表嗎 也給你寫了 你爬樓看下

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你好,沒有關系的,帳上按照百分之一來 申報增值稅是按照3%的。
2022-05-27
您好 這個對不上是正常情況 沒關系的哈 不需要對上 按照發票做賬就好了
2022-05-27
你好; 你是小規模的話;? 對不上是因為你們 紅沖了1%稅點;? 你系統識別不了的話; 就沒法報;? 就得去大廳處理申報的??
2022-10-08
你好,你開的發票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
2022-10-24
你好,后面應該有個附表自動帶出減免稅額的
2020-10-29
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