你好,你開(kāi)的發(fā)票稅率那寫(xiě)的是免稅字樣嗎?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來(lái),叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來(lái),普票超出了45w專票比如開(kāi)了20萬(wàn),那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實(shí)際扣款增值稅,實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營(yíng)業(yè)外收入了得是么
老師,想問(wèn)一下,開(kāi)票的金稅盤(pán)開(kāi)出來(lái)的票是一個(gè)點(diǎn)稅,但是每個(gè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)季度開(kāi)的票額沒(méi)錯(cuò),但是稅報(bào)表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費(fèi)這邊跟開(kāi)票的稅額對(duì)不上這種要怎么處理
老師,想問(wèn)一下,開(kāi)票的金稅盤(pán)開(kāi)出來(lái)的票是一個(gè)點(diǎn)稅,但是每個(gè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)季度開(kāi)的票額沒(méi)錯(cuò),但是稅報(bào)表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費(fèi)這邊跟開(kāi)票的稅額對(duì)不上這種要怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開(kāi)票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來(lái)的金額是9708.74元) 3.公司有開(kāi)區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開(kāi)票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)就是10000元)
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開(kāi)具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒(méi)有代扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來(lái)扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳](méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開(kāi)的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開(kāi)了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們?cè)趪?guó)家外匯管理數(shù)字外管平臺(tái)(Asone)申報(bào) ,原來(lái),南京銀行也沒(méi)有要求再這個(gè)平臺(tái)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是不是有什么要求,不怎么懂,請(qǐng)幫忙解答一下
您好,老師 請(qǐng)教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂(lè)服務(wù)可以寫(xiě)福利費(fèi)嗎
老師,這個(gè)賬套啟用期間寫(xiě)什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
不是,帶***的
只是適用3%征收率,免征增值稅
你好!開(kāi)具免稅普通發(fā)票(稅率欄為“免稅”,不是“0%”),不考慮本省屬于免增值稅特殊情況,屬于開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票(如后續(xù)總局沒(méi)有執(zhí)行口徑),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人取得適用5%征收率的應(yīng)稅銷售收入不能享受免增值稅政策;
沒(méi)明白什么意思?我的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了??
你好!是的,免稅的應(yīng)該是免稅字樣,星號(hào)的一般是差額征稅發(fā)票
發(fā)票是沒(méi)錯(cuò)的,或許是發(fā)問(wèn)的第一句話錯(cuò)了
您好,如果你們享受免稅的話,是全額填寫(xiě)在收入里面就可以不提現(xiàn)說(shuō)金
您好,如果你們享受免稅的話,是全額填寫(xiě)在收入里面就可以不提現(xiàn)稅金
這個(gè)是目前的政策,請(qǐng)問(wèn)下老師您是哪里的呀 然后我的三個(gè)問(wèn)題,是怎么處理才對(duì)?
您好,政策沒(méi)有問(wèn)題,但是你開(kāi)票不對(duì),應(yīng)該是免稅兩個(gè)字,不是星號(hào),星號(hào)指的是差額征稅發(fā)票
但是這個(gè)稅率,也不是我們自己選的啊,是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,就這樣的。
你好,如果正常的開(kāi)免稅字樣,他帶過(guò)來(lái)的數(shù)就是你的收入金額不會(huì)做價(jià)稅分離,原5%稅率的有效需要計(jì)提稅金,如果季度不超過(guò)45萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
你好,你們開(kāi)票的時(shí)候稅率那個(gè)地方應(yīng)該是有一個(gè)下拉的箭頭,可以選稅率
我這個(gè)是代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,我們只是提交信息申請(qǐng),由稅局代開(kāi)的。
您看看,我們都是這么申請(qǐng)的
老師,申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,就是會(huì)這樣的,發(fā)票應(yīng)該不是錯(cuò)的
你好,你是個(gè)體工商戶還是普通的企業(yè)?
普通企業(yè)
企業(yè)的話都是自己開(kāi),怎么還去稅務(wù)局代開(kāi)?
是的,因?yàn)橹皹I(yè)務(wù)不多,代開(kāi)也方便
老師,我這個(gè)具體怎么處理?您不是在深圳做會(huì)計(jì)是嗎?
你好,我不是深圳的會(huì)計(jì),不管是哪的正常情況下自動(dòng)取職的話是含稅金額,如果你們是享受小規(guī)模納稅人免稅政策的話,也就是普票原3%稅率的業(yè)務(wù)
普票元5%業(yè)務(wù)稅金還是要計(jì)提的,這一部分稅金要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)表取值時(shí)也是不含稅金額
那您的建議,我現(xiàn)在是怎么處理比較好。
就是,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,增值稅也計(jì)提對(duì)吧, 但對(duì)于第三點(diǎn),我是要修改稅局自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)嗎?
你好,你這種發(fā)票開(kāi)出來(lái)是星號(hào)的,也是沒(méi)有說(shuō)金的,所以不計(jì)提增值稅,直接按全額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以