你好 該制造企業當月進項稅額=3.9萬%2B1.95萬 制造企業當月銷項稅額=50萬*13%%2B(2萬%2B3萬)/1.13*13%%2B18萬*13% 計算該制造企業當月應納的增值稅稅額=50萬*13%%2B(2萬%2B3萬)/1.13*13%%2B18萬*13%—(3.9萬%2B1.95萬)
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2019年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。要求:(1)當期銷項稅額(2)當期準予抵扣的進項稅額(3)應納增值稅
某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務如下: (1)購進一批A原材料,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據資料: 1.該制造企業當月進項稅額。 2.該制造企業當月銷項稅額。 3.計算該制造企業當月應納的增值稅稅額。
1.某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務(1)購進一批A原材料,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元。購入B材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為15萬,增值稅1.95萬元。(3)銷售甲產品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元。(4)銷售乙產品一批,取得不含稅銷售穎18萬元請根據資料該制造企業當月進項稅額誠制造企業當月銷項稅額計算該制造企業當月應納的增值稅稅額。
1.某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務(1)購進一批A原材料,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元。購入B材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為15萬,增值稅1.95萬元。(3)銷售甲產品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元。(4)銷售乙產品一批,取得不含稅銷售穎18萬元請根據資料該制造企業當月進項稅額誠制造企業當月銷項稅額計算該制造企業當月應納的增值稅稅額。
3.某小五金制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務如下:(第3次作業)(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;(2)接受其他企業投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元;(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元;(4)銷售產品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元;(5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元;(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。已知:該企業取得增值稅專用發票均符合抵扣規定;購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業當月應納增值稅稅額。
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦