你好,外購物品無償贈送屬于視同銷售情形的。 外購物品用于無償贈送的時候賬務處理是, 借:營業外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(同類產品售價*增值稅稅率)。
贈送庫存商品給客戶,視同銷售,會計分錄是怎樣的。入營業外支出,還是入銷售費用-業務宣傳費,營業外支出的話,后續匯算清繳是不是要調增。業務宣傳費匯算清繳又該如何處理
老師好,外購產品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業務宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
請問,外購的面膜化妝品,免費贈送給客戶,是視同銷售,借方科目是計入營業外支出嗎?還是記入銷售費用 業務宣傳費?謝謝
老師 您好,購買禮品給客戶,計入銷售費用-業務招待費科目還是營業外支出科目?
為了擴展市場,公司將外購的商品,免費贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數字的那種,謝謝!但是稅務局說要組成計稅價格來作為視同銷售!
老師您好:中標服務費交印花稅嗎?要是交按什么稅目
在做賬時,采購科目用預付,銷售科目用應收,一用用到底再資產負債表,每個月填的時候是不是就不用重分類了?
老師好,夫妻買房用其中一個人的公積金貸款,另一個因為交的不連續會影響貸款額度嗎,主貸人是國企的員工,繳存基數16000左右,每個月繳存3900多,這種情況估計能貸到75萬嗎
老師,請問企業在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當時收入數,沒有填寫社保個人承擔數據,有沒有什么風險?
郭老師,員工收到勞務工資,到稅局代開發票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現在虧了8000多,毛利率是0.2,現在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產產品,只有本企業的出庫單,怎么抵扣企業所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標準是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產出售,入了其他業務收入,當年7月出售,當年沒有計提折舊,現在匯算清繳,需要填固定資產需要填嗎
計入營業外支出,是否會調增企業所得稅?
不會的,這個不用調增企業所得稅。
老師,我們免費贈送的商品是屬于渠道試用的,我們沒有計入營業外支出,全都計進銷售費用-業務宣傳費了。需要調到營業外支出嗎? 貸方,我們是計入主營業務收入和應交稅費銷項稅了,然后同時又結轉了成本,借主營業務成本,貸庫存商品。是不是需要調賬啊?按照您發我的分錄計賬?
你好,不用調賬,主要是你核算了增值稅就可以,這樣做分錄也是可以的。
收到,老師,我們這樣記的分錄,如果不調賬,我們是不是無形中就虛增了主營業務收入啊?主要是每月增值稅申報表,這個視同銷售的也要申報增值稅
視同銷售本來就是要確認收入算增值稅,這個分錄是沒有錯的。不算是虛增了
收到,我們沒有計入營業外支出,這個沒關系嗎?
沒有關系,你沒有計入營業外支出,結轉了相應成本也是可以的。