贈送客戶的商品,具體是您公司生產的還是外購的?主要贈與客戶用于什么?宣傳企業形象嗎?還是?
贈送庫存商品給客戶,視同銷售,會計分錄是怎樣的。入營業外支出,還是入銷售費用-業務宣傳費,營業外支出的話,后續匯算清繳是不是要調增。業務宣傳費匯算清繳又該如何處理
我們公司有外購的商品贈送客戶了,但是做的分錄是 借:銷售費用——推廣費5592.1 貸:庫存商品4624 應交稅費——應交增值稅(銷)968.1(不含稅市場價?0.13) 借:主營業務成本4624 貸:庫存商品4624 這樣做分錄對嗎?匯算清繳還用調整嗎?
請問,外購的面膜化妝品,免費贈送給客戶,是視同銷售,借方科目是計入營業外支出嗎?還是記入銷售費用 業務宣傳費?謝謝
老師,送樣品我做的是借銷售費用,貸主營業務收入,應交稅費,借主營業務成本,貸庫存商品,請問這樣的話,匯算清繳視同銷售有啥需要調整的么?謝謝老師
自產產品無償贈送用于招待,用于市場推廣,捐贈。這些稅法上視同銷售,會計上是否要確認收入,結轉成本? 另外借方科目是不是要計入對應用途的科目:銷售費用-招待費,營業外支出,銷售費用-業務宣傳費,
新設制造業公司,財務前期要做哪些準備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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是公司購買的,入了庫存商品科目,贈送客戶做宣傳,客戶用了覺得好的話會下訂單
這樣的話,要做 借:銷售費用--促銷費 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
那匯算清繳的時候這個促銷費怎么處理呢 可以稅前扣除嗎
這個是可以全額稅前扣除的。