你好,比如說因管理不善造成的非正常損失,需要做進項稅轉(zhuǎn)出,含稅金額計入營業(yè)外支出,這部分計入營業(yè)外支出的增值稅可以抵扣
老師,您好,除了公司購汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
老師下午好,請問企稅前不能扣除的增值稅是指可抵扣的增值稅還是所有的增值稅?
注會(稅法),購進貨物用于個人福利,不能視同銷售,只是不得抵扣,這個不得抵扣是指什么?是算增值稅的時候不能扣除進項?
算企業(yè)所得稅的時候,有個不得抵扣的增值稅可以扣除,請問這個不得抵扣的增值稅是指的哪些情況下的增值稅
老師 增值稅不得抵扣的情形有哪些?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,也調(diào)增了其他費用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
小規(guī)模都不能抵扣,這個政策針對的是一般納稅人嗎,,簡易計稅,或者購入用于免稅項目的都可以扣除嗎
對的,我說的那個指一般納稅人,小規(guī)模所有進項稅都不能抵扣,即費用都是含稅的,所得稅可以稅前扣除
簡易計稅或者用于免稅項目的進項稅也可以在計算企業(yè)所得稅的時候稅前扣除嗎
是的,因為用于免稅和簡易計稅不得抵扣,按含稅金額計入資產(chǎn)成本或費用,可以稅前扣除