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注會(稅法),購進貨物用于個人福利,不能視同銷售,只是不得抵扣,這個不得抵扣是指什么?是算增值稅的時候不能扣除進項?

2021-03-06 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-06 11:05

算增值稅的時候不能扣除進項

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快賬用戶4840 追問 2021-03-06 11:06

比如買了貨物計入了業務促進費金額1000元,這個如果不去剔除,它是怎么進入進項稅的,不太懂

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:07

1000/1.13*0.13=115.0442478這個就是進項稅額

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快賬用戶4840 追問 2021-03-06 11:08

就是企業在算進項稅的時候,直接按照業務促進費的金額算了,但是如果這個是不得抵扣,我們就要手工剔除這1000元是吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:11

1000/1.13*0.13=115.0442478這個就是進項稅額,剔除115

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算增值稅的時候不能扣除進項
2021-03-06
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規定:單位或個體經營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將其貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; ?(5)將自產、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經營者; ?(6)將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; ?(8)將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。 ?外購的用于集體福利 不視同銷售? 不抵扣進項?
2021-04-14
同學你好,增值稅是流轉稅,貨物已經被用于集體福利和個人消費了,說明已經退出這個增值稅鏈條了。 而企業購進貨物用于職工福利(此時不可以將職工視為最終消費者 因為其沒有承擔最終的增值稅),增值稅鏈條斷裂。此時企業無法再繼續視同銷售,應當將該批貨物對應的進項稅額進行轉出,也即是不能抵扣進項稅額。
2021-04-24
你好!外購的可以,進項稅要做轉出
2021-04-21
你好,因為你這個已經是增值稅的最末端了。增值稅的征收,就是我們普通的消費者,用于集體福利或者個人消費就已經是最終的消費者了
2021-05-01
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