您好,這里的指的是企業繳納的增值稅。
老師下午好,請問企稅前不能扣除的增值稅是指可抵扣的增值稅還是所有的增值稅?
老師請問下,增值稅不能抵扣要轉出,企業所得稅呢?不是盤虧嗎?管理費用收發差錯能否稅前扣除?
老師,我問您一下,就是增值稅抵扣以后,所得稅還能稅前扣除嗎?
算企業所得稅的時候,有個不得抵扣的增值稅可以扣除,請問這個不得抵扣的增值稅是指的哪些情況下的增值稅
下午好,另支付相關稅費,指的是增值稅嗎,還是其他稅,其他稅就要進成本,增值稅可以抵扣
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
剛才聽上午考卷的的解析,老師說的增值稅是可抵扣的增值稅,我都懵了
您好,要看具體的題目才方便分析,有題目嗎?我看下
不好意思我沒有呢?就是聽課遇到的疑問而已呢
您好,如果說單獨說購進了一個物品,取得專票 借:管理費用 借:進項稅 此時的進項稅和費用分離,在企業所得稅是不能扣除這個進項稅的。可能是這個意思。 但是增值稅本來是價外稅,也是不能再企業所得稅稅前扣除的。
好的,可能老師也不會那么細,看到增值稅和企稅選就對了,謝謝老師!
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。