同學你好 調(diào)增的直接納稅調(diào)整明細表填寫
老師,現(xiàn)在所得稅申報了,財報也包報好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費用,加計抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因為還沒有年結(jié)。匯算清繳時我會調(diào)增營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè)沒領(lǐng)票,去年年收入不到16萬,增值稅減免記入營業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)少記收入3萬匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該怎么做賬?還有增值稅?財務(wù)年報還調(diào)嗎?
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年的主營業(yè)務(wù)收入,由于貨款被沒收了10萬,本來是應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)支出,但是去年記錯了,記了減少了主營業(yè)務(wù)收入的憑證,現(xiàn)在也已經(jīng)做了匯算清繳,造成申報去年的企業(yè)所得稅同增值稅納稅申報的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)額相差10萬,今年怎樣調(diào)整這10萬元?謝,!!
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師是105020表嗎?調(diào)增的收入和增值稅應(yīng)該怎么做賬?
借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝