你好,已經(jīng)回復了的
老師,現(xiàn)在所得稅申報了,財報也包報好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉出未記入費用,加計抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因為還沒有年結。匯算清繳時我會調(diào)增營業(yè)外收入
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應該怎么調(diào)整呢?
去年營業(yè)外收入未入賬(是進項稅加計抵減的稅額忘記計入營業(yè)外收入了),今年匯算清繳應該怎么調(diào)整呢?會引起稅務機關的注意查賬嗎?
去年加計抵扣計提多計提了9.99,12月的時候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個月稅務查出來加計稅額錯了,報表已全部重新申報,那我賬務要怎么調(diào)整?我已經(jīng)匯算清繳,可不可在今年的賬務直接調(diào)整,借應交稅費、增值稅加計扣除負數(shù), 貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應交稅費、增值稅加計扣除 貸應交稅費、未交增值稅 借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?