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老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業(yè)務(wù)招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目的其他?

2022-04-21 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 14:23

調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目的其他

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快賬用戶4476 追問 2022-04-21 14:27

好的,那其他是填寫賬載金額中-5318對吧,還有一個問題麻煩老師也解答下,固定資產(chǎn)到期限報廢這種能稅前扣除吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 14:30

填寫賬載金額 5318,稅收金額不填

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快賬用戶4476 追問 2022-04-21 14:33

那就是調(diào)增了啊

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齊紅老師 解答 2022-04-21 14:36

無票支出,是要調(diào)增。

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快賬用戶4476 追問 2022-04-21 14:44

對呢,但是有一個問題,去年公司業(yè)務(wù)不好,0收入,我原本納稅調(diào)整明細表中的管理費用-業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)全部調(diào)增,那我在調(diào)增5318就多余了,我是不是只要填表不調(diào)賬,因為去年所有的餐費沒業(yè)務(wù)收入,也沒辦法企業(yè)所得稅稅前扣除的

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齊紅老師 解答 2022-04-21 14:48

是的,只要填表不調(diào)賬

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快賬用戶4476 追問 2022-04-21 15:17

好呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-21 15:28

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目的其他
2022-04-21
您好,企業(yè)所得稅是調(diào)整當(dāng)期的收益,所以,按您的描述,處理有問題。
2020-08-25
金額小不需要納稅調(diào)整,直接沖今年的管理費用200
2025-04-01
你好;? ? ? ?你這個要改動之前的報表數(shù)據(jù)的; 因為你 影響你22年的利潤數(shù)據(jù)的??
2023-02-14
你好,業(yè)務(wù)招待實際發(fā)生60%扣除與收入0.5%熟低作為扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,納稅調(diào)整9-5=4萬!
2021-10-06
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