您好,企業所得稅是調整當期的收益,所以,按您的描述,處理有問題。
老師,19年開的發票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調整,19年企業所得稅匯算清繳的時候就把這筆調減了,調整項目明細表寫在了收入類的第八項銷售折扣、折讓和退回 這樣有問題嗎?
老師,在做企業所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師,公司21年4月開的發票,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發票,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認真回答,感謝+五星好評。別答非所問哦
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師 客戶退貨退的是2019年已做收入的貨,那這個問題大嗎?該怎么跟稅務解釋
您好,這個看金額,若金額小,無所謂。
7萬多,現在稅務讓出說明
您好,先溝通,最后不行的話,就只能補繳企業所得稅及滯納金。