您好,是利潤表包含退回,但匯算清繳納稅調增
老師,19年開的發(fā)票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調整,19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候就把這筆調減了,調整項目明細表寫在了收入類的第八項銷售折扣、折讓和退回 這樣有問題嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認真回答,感謝+五星好評。別答非所問哦
實務案例Y公司在2020年12月11日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20000元,增值稅額為2600元。現(xiàn)金折扣的條件為:2/10、1/20、n/3O(假定計算折扣時不考慮增值稅)。12月19日收款22200元,其中400元為現(xiàn)金折扣。2021年3月15日該商品在審計結束前退回,Y公司未退回貨款,注冊會計師的建議調整財務報表項目。要求:1:作出現(xiàn)金折扣的會計分錄2:作出退回時的會計分錄老師可以寫一下會計分錄嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
請不要答 非所問,是在第10行調嗎?利潤表上面是不包含退回的,N個老師都說利潤表是沒調之前的數(shù)據(jù)
您好,您如何得出答非所問的結論?那是其他老師回復是錯誤的,給您的就是正確答案。除非您企業(yè)經(jīng)過審計,且在匯算清繳前出審計報告。利潤表就是以前年度損益調整,如果不會,請不要隨意發(fā)表錯誤言論!!