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老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?

2022-05-26 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 15:51

您好,是利潤表包含退回,但匯算清繳納稅調增

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快賬用戶7882 追問 2022-05-26 15:59

請不要答 非所問,是在第10行調嗎?利潤表上面是不包含退回的,N個老師都說利潤表是沒調之前的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-05-26 19:06

您好,您如何得出答非所問的結論?那是其他老師回復是錯誤的,給您的就是正確答案。除非您企業(yè)經(jīng)過審計,且在匯算清繳前出審計報告。利潤表就是以前年度損益調整,如果不會,請不要隨意發(fā)表錯誤言論!!

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您好,是利潤表包含退回,但匯算清繳納稅調增
2022-05-26
同學你好 對的 是這樣申報
2022-05-26
你好同學,您今年五月份紅沖的發(fā)票的話,相當于你的五月份產(chǎn)生了一個負數(shù)的收入,那你去年的時候該怎么確定收入的,怎么確定收入就可以這個不用調整的。五月份開的負數(shù)收入,然后把它匯總到2022年的業(yè)務里就可以了。
2022-05-26
您好,是可以這樣填寫的。 一般而言銷售折扣、折讓、和退回,會計與稅法上的處理沒有區(qū)別,但對于資產(chǎn)負債表日后事項而言,會計上要求在會計報告報出前發(fā)生與上年度有關的日后事項,需要調整報告年度的財務報表,而稅法依然是要求在發(fā)生的當期處理。這樣會計與稅收上就會產(chǎn)生處理上的時間性差異,需要在匯算清繳時進行調整。
2021-02-08
您好,企業(yè)所得稅是調整當期的收益,所以,按您的描述,處理有問題。
2020-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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