你好,不需要填其他數(shù)據(jù)了,留底稅額38000多都是可以退稅的。
老師,如何申請,期末留抵退稅。我們是19年11月成立的公司,從去年賬上我看著就爬有期末上期末留抵38000多,是進入”增值稅制度性留抵退稅”,系統(tǒng)預填數(shù)據(jù)如下,我還需要填列什么數(shù)據(jù)嗎?是我們沒有退稅額嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師好! 2024年末數(shù)據(jù)賬上有一筆留抵進項(公司2024.9.10月升級一般納稅人了,4季度有幾張機票,滴滴普票,其它費用小專票形成的幾百元進項)。2月才有銷售業(yè)務,發(fā)現(xiàn)代賬報2月增值稅時,留抵那里的金額少寫了約30元。 那請問報3月增值稅時,我可以直接把少寫的數(shù)據(jù)填到上期留抵欄里面嗎? 還是要怎么處理好? 幾十塊抵不低無所謂,關(guān)鍵賬要平,要清楚。
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現(xiàn)在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)不一致是什么原因?手動修改嗎?
老師,是否需要勾選增量留抵。
還有請問老師那我這個月有新的銷項,那進項就不夠抵了吧
所以需要綜合考慮,如果進項稅額不夠用,那就不要申請退稅了
哎呀媽呀,我申請了。那銷項晚一兩個月做可以嗎
不可以,開發(fā)票就必須確認銷項稅額的
現(xiàn)在我把我手上的進項都認證了?
嗯,這個需要您自己做判斷,可以全部認證,留抵退稅,也可以以后月份用于抵扣
去年沒做的租金專項發(fā)票,和物業(yè)費,可以都入到今年嗎,入以前年度損益調(diào)整,對嗎?
嗯,可以的,是可以的
好的,借:以前年度損益調(diào)整,貸: 銀存
你的列式是正確的,對的