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老師好! 2024年末數據賬上有一筆留抵進項(公司2024.9.10月升級一般納稅人了,4季度有幾張機票,滴滴普票,其它費用小專票形成的幾百元進項)。2月才有銷售業務,發現代賬報2月增值稅時,留抵那里的金額少寫了約30元。 那請問報3月增值稅時,我可以直接把少寫的數據填到上期留抵欄里面嗎? 還是要怎么處理好? 幾十塊抵不低無所謂,關鍵賬要平,要清楚。

2025-03-25 06:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 06:44

2月增值稅申報留抵金額少寫,3月申報時不能直接在“上期留抵欄”填寫調整。若2月申報在申報期內且未扣款,直接更正2月申報表;若已過申報期或已扣款,聯系主管稅務機關,按其要求提交資料更正,如填寫更正申報表格、提交情況說明等,調整后確保會計賬目與申報數據一致。

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2月增值稅申報留抵金額少寫,3月申報時不能直接在“上期留抵欄”填寫調整。若2月申報在申報期內且未扣款,直接更正2月申報表;若已過申報期或已扣款,聯系主管稅務機關,按其要求提交資料更正,如填寫更正申報表格、提交情況說明等,調整后確保會計賬目與申報數據一致。
2025-03-25
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2022-12-27
1借*原材料-A100.5應交稅費-增值稅-進項稅額13 貸*銀行存款113.5
2022-12-27
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2022-12-27
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